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瑞幸财务报表数据

2021-02-08 来源:化拓教育网
瑞幸财务报表数据

美东部时间 2020 年 4 月 2 日瑞幸在美国证监会上自曝 2019 年 2 季度和 3 季度的销售收入造假,且金额达到 22 亿人民币,为配合销售收入的造假, 相应的部分成本和费用科目也大幅进行了调整,这也就意味着瑞幸 2019 年 2 季度和 3 季度公开披露的财务报告可能会涉及造假。

财务报告作财务期间结束后披露的信息虽有一些时滞, 但专业的投资者 仍可以从财务报告中发现一些端倪,一千个读者心中有 1000 个哈姆雷特, 所以小编仅做原始数据的简要分享, 不在文章中对瑞幸进行评价, 大家看可 自行分析。

首先看收入部分,根据财报披露的信息,瑞幸的主要收入来源为现煮饮 品收入, 即大陆消费者消费的现煮咖啡等饮品, 这部分收入在 2019 年的三 个季度中占比分别如下(单位: CNY'000 ):

从收入增长率来看, 2019 年 2/3 季度分别实现了 80% 和 70% 以上的增长:

其次 是成本费用部分,瑞幸在 2019 年 2/3 季度相应的原材料成本和销售费用以及 总成本费用也确实是对应出现了大幅度上涨:

如果后续确实坐实瑞幸有进行财务造假的行为,根据美国监管要求预计 会和多年前的安然事件一样会面临巨额的罚款和集体诉讼的困局,也会成

为后续各类风险管理、财务分析、企业管理等课程中的又一经典案例。不 过实际情况如何作为旁观者也只能静待瑞幸能否按时披露年报以及其自我 调查的结果了。 本文是小编基于瑞幸自上市以来在 SEC 上披露的财务报告中整理出的财 务数据进行即兴的简要分享,如果需要详细整理的财务数据可访问 LK- 瑞 星咖啡上市以来财务报表数据 获取 ,数据为手工整理翻译,使用和转载请注 明出处,谢谢!

附表 1. 瑞幸主要收入和费用数据( CNY'000 ) 科目 2017/12 /31~201 8/3/31(3 2018/3/ 31~2018 /6/30(3 R) -75,771 2018/6/ 30~2018 /9/30(3R ) 2018/9/ 30~2018 /12/31(3 R) -295,379 2018/12 /31~201 9/3/31(3 C) -275,812 2019/3/ /6/30(3 C) 465,822 29.14% 2019/6/ /9/30(3 C) 721,129 33.82% 31~2019 30~2019 原材料成本 R) -9,419 -151,648 原材料成本 6.82% 16.30% 20.88% 26.63% 27.43% 占总成本费 用比例 原材料成本 环比增长率 / 704.45% 100.14% -99,939 -172,547 94.78% -283,534 -6.62% -282,371 68.89% 54.81% 网点租赁和 其他-20,224 营运费 用 网点租赁和 其他14.64% 营运费 用占总成本 费用比例 371,460 21.49% 23.75% 25.56% 28.08% 23.23% 477,305 22.38% / 网点租赁和 其他营运费 用环比增长 率 折旧费用 394.16% 72.65% 64.32% -0.41% 31.55% 28.49% -3,965 2.87% -14,973 3.22% -28,873 3.97% -58,879 5.31% -83,979 8.35% -88,485 5.53% 108,515 5.09% 折旧费用占 总成本费用 比例 折旧费用环 比增/ 长率 277.63% 92.83% 103.92% 42.63% 5.37% 22.64% -54,412 销售和市场 费用 销售和市场 费用39.39% 占总成 本费用比例 -225,255 178,061 38.30% 31.01% -288,290 25.99% -168,103 16.72% 390,104 24.40% 557,665 26.15% / 销售和市场 费用环比增 长率 管理费用 227.25% 26.50% 27.98% -41.69% 132.06% 42.95% -39,022 -74,916 -118,298 -147,502 -172,962 265,781 16.62% 246,093 11.54% 28.25% 管理费用占 总成本费用 比例 管理费用环 比增长率 网点筹备和 其他费用 16.11% 16.29% 13.30% 17.20% / -11,085 8.03% 91.98% 57.91% 24.69% 17.26% -22,374 2.22% 53.66% -7.41% -21,773 1.02% -21,296 4.58% -29,793 4.10% -35,620 3.21% -17,171 1.07% 网点筹备和 其他费用占 总成本费用 比例 网点筹备和 其他费用环 / 92.12% 39.90% 19.56% -37.19% -23.25% 26.80% 比增长率 营业成本费 用总-138,127 计 -726,414 464,956 1,109,20 4 52.70% 1,005,60 1 -9.34% 1,598,82 2,132,48 3 58.99% 0 33.38% / 营业成本费 用环比增长 率 营业利润(损 失以 -计) 营业利润环 比增/ 长率 236.61% 56.23% -125,173 -485,615 343,447 174.38% 41.39% -643,771 32.57% -527,091 -18.12% 689,708 30.85% 590,889 -14.33%

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