发布网友 发布时间:2024-10-24 13:29
共5个回答
热心网友 时间:2024-11-10 20:42
我公司在13年2月须付12年3月至13年2月厂房租金39600,在新会计准则下我要怎样做分录:
每月先预提:
借:制造费用----厂房租金 3300
贷:其他应付款----xxx 3300
13年2月支付时:
借:其他应付款----xxx 39600
贷:银行存款 39600
你的房租是先用后付的,真好啊
友情提示:待摊费用科目2008年就废止了
热心网友 时间:2024-11-10 20:40
首先更正一下,估计应该是2012年3月支付201203-201302厂租
没,就先挂账
借:其他应付款——单位39600
贷:银行存款或库存现金 39600
等来了冲账,
借:待摊费用-房租费39600
贷:其他应付款——单位39600
每月摊销时同下
如果当时有,就做待摊费用处理
借:待摊费用-房租费39600
贷:银行存款或库存现金 39600
每月摊销时
借:期间费用——房租费 3300
贷:待摊费用-房租费 3300
希望能帮助到您!如果有用,别忘记采纳哟!
热心网友 时间:2024-11-10 20:41
1、更正一下,应是2012年3月支付201203-201302厂租
2、先做预付账款或其他应收款,实际月份再摊销
借:预付账款或其他应收款-厂房租金 39600
贷:银行存款或库存现金 39600
每月摊销时,
借:制造费用/管理费用/销售费用3300
贷:预付账款或其他应收款-厂房租金 3300
热心网友 时间:2024-11-10 20:45
2012年2月至2013年1月,每个月要进行预提
借:制造费用—厂房租金 3300
贷:其他应付款—某单位 3300
2012年2月支付时
借:其他应付款—某单位 36300
制造费用—厂房租金 3300
贷:银行存款/库存现金 39600
热心网友 时间:2024-11-10 20:46
支付时
借:预付账款 39600
贷:银行存款 39600
按月摊销时
借:管理费用 3300
贷:预付账款 3300